一、部门基本情况
(一)部门机构职能
1、参与我区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政。
2、引导会员积极参与我区经济建设,推动社会主义市场经济体制的逐步完善,促进社会全面发展。
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4、发扬自我教育的优良传统,宣传贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,培养非公有制经济界的积极分子队伍。
5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
6、引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,开展光彩事业,热心公益事业。
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8、开展工商业培训,帮助会员改革经营管理,完善财务管理,提高生产技术和产品质量。
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出境考察访问,协助会员开拓国内外市场。
10、增进与境内外各工商社团及经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术、贸易的合作,开展“三引进”工作。
11、为会员提供有关证明,协调关系,调节经济纠纷。
12、办好会办企业、事业。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
区工商联机关共有编制1人,其中:行政人员编制1人。
(三)年度主要工作任务
围绕促进“两个健康发展”主题,大力开展非公经济人士思想教育实践活动,坚定理想信念;发挥工商联桥梁纽带作用,组织非公有制企业走出去,与省内外知名大型企业沟通对接,搭建信息交流和合作平台;开展小薇企业融资服务,助推企业发展;围绕非公经济发展中热点难点问题,搞好调研,发挥参政议政作用;弘扬光彩精神,帮扶弱势群体,引导民营企业家为社会和谐发展做贡献。
二、收入预算说明
2016年收入预算15.05万元,其中:当年财力拨款15.05万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算15.05万元,其中:基本支出14.85万元,含人员经费13.66万元,公用经费1.19万元;项目支出0.2万元。
山阳区工商联2016年“三公”经费预算表
填报单位:山阳区工商联
单位:万元
项目
行次
2015年预算数
2016年预算数
“三公经费”小计
1
0.2
0.2
1、因公出国(境)费
2
2、公务接待
3
0.2
0.2
3、公务用车费
4
其中:(1)车辆购置费
5
(2)车辆运行维护费
6
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表2 | ||||||
2016年部门预算支出明细表 | ||||||
按单位编码和项目类别类款分组,项目类别排序 | 单位:万元 | |||||
科目代码 | 项目名称 | 金额 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | ||
合 计 | 15.05 | |||||
山阳区工商联 | ||||||
人员支出 | 13.66 | |||||
201 | 28 | 01 | 行政单位(含参照单位)在职职工年工资 | 10.90 | ||
事业单位在职职工年工资总额 | 0.00 | |||||
201 | 28 | 01 | 年终一次性奖金 | 0.90 | ||
210 | 05 | 01 | 医疗保险金 | 0.70 | ||
退休费 | ||||||
离休费 | 0.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.16 | ||
公用经费支出 | 1.19 | |||||
201 | 28 | 01 | 办公费 | 0.08 | ||
水电费 | 0.00 | |||||
201 | 28 | 01 | 邮电费 | 0.56 | ||
201 | 28 | 01 | 差旅费 | 0.20 | ||
201 | 28 | 01 | 培训费 | 0.05 | ||
201 | 28 | 01 | 工会经费 | 0.21 | ||
201 | 28 | 01 | 福利费 | 0.09 | ||
项目支出 | 0.20 | |||||
201 | 28 | 01 | 公务接待费 | 0.20 |
附表1 | |||||||||
2016年部门预算收支总表 | |||||||||
单位名称:山阳区工商联 | 单位:万元 | ||||||||
收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 | ||||||
, 一、, 一般公共预算收入 | 15.05 | 一、基本支出 | 14.85 | ||||||
1、财政拨款 | 15.05 | 1、人员支出 | 13.66 | ||||||
2、非税收入 | 2、公用支出 | 1.19 | |||||||
3、上级专项转移支付收入 | 二、项目支出 | 0.20 | |||||||
二、政府基金支出收入 | 1、基本建设支出 | ||||||||
三、纳入财政专户管理的教育收费及其他收入 | 2、事业发展专项支出 | ||||||||
3、经济发展支出 | |||||||||
4、债务项目支出 | |||||||||
5、专项业务支出 | |||||||||
6、其他各项支出 | 0.20 | ||||||||
当年收入合计 | 15.05 | 当年支出合计 | 15.05 | ||||||
四、上年结转结余 | 三、上年结转结余支出 | ||||||||
1、一般公共预算结转结余 | 1、一般公共预算结转结余 | ||||||||
2、基金结转结余 | 2、基金结转结余 | ||||||||
收入总计 | 15.05 | 支出总计 | 15.05 |